Tredje kvartalet 2007
Koncernchef Tomas Franzéns kommentar till delårsrapporten januari-september 2007

Vår ambition är att vi på medellång sikt ska uppnå en intäktstillväxt om 3-5 procent per år, genom accelererande tillväxt i onlineintäkter, ökade intäkter från voice och minskad nedgång för print.
I syfte att nå vår målsättning började vi året kraftfullt med lanseringar av nya versioner av våra webbtjänster i alla länder, en organisatorisk uppdelning av online- och printverksamheten i Sverige och en utökning av våra säljkårer på de flesta marknader. Att stärka säljkåren är en strategisk åtgärd för att förbättra marknadspenetrationen, särskilt inom online. Det är också ett nödvändigt steg för att nå vår övergripande ambition för intäktstillväxt.
Resultatet av dessa ansträngningar är att alla våra viktiga Internetsajter fortsatte att öka trafiken på ett hälsosamt sätt och även om utökningen av säljkåren sätter lite press på EBITDA under första nio månaderna resulterar det också i ökad orderingång, som kommer att öka intäkterna framöver.
Under det andra kvartalet förvärvade vi Krak, den ledande lokala söktjänsten i Danmark. Förvärvet ger oss en ledande onlineposition i Danmark. Det stärker också ytterligare vår position som det ledande sökföretaget i de nordiska länderna och vi har mycket starka onlinepositioner i Sverige, Norge och Danmark samt en god position i Finland.
Under det tredje kvartalet har vi slutfört en snabb integrationsprocess av Krak som resulterat i en övertalighet om ungefär 160 medarbetare. Den nya organisationen har varit på plats sedan 1 september. Organisationen är utformad i linje med den förepråkade strukturen inom koncernen med fokus på en verksamhet per enhet. Vi har under det tredje kvartalet redovisat omstruktureringseffekter på cirka 50 MSEK och ytterligare 10 MSEK kommer att redovisas under fjärde kvartalet. Omstruktureringen kommer att generera synergier om uppskattningsvis SEK 60 M årligen från 2008.
Vad gäller intäktsutvecklingen för koncernen, ökade de totala intäkterna organiskt med 3 procent under tredje kvartalet och organiskt med 1 procent under de första nio månaderna.
Vi fortsätter att visa stark organisk intäktstillväxt inom online med en tillväxt om 20 procent under det tredje kvartalet och en ökning med 18 procent för de första nio månaderna. Vi förväntar oss att denna starka utveckling kommer att fortsätta också under det fjärde kvartalet tack vare den utökade säljkåren som resulterat i ett ökat antal kunder.
Voice fortsätter också att växa i linje med våra förväntningar och redovisade en organisk tillväxt om 4 procent under de första nio månaderna som ett resultat av vårt nya servicekoncept.
Intäkterna från print minskade organiskt med 7 procent under det tredje kvartalet och med 7 procent för de första nio månaderna med stabila intäkter från Sverige och nedgången hänförlig till Norge. Våra två största printmarknader, Sverige och Norge, utvecklas i olika riktningar. Medan Sverige visade en organisk ökning med 4 procent under det tredje kvartalet, stärkt av stark tillväxt inom lokala kataloger, och kommer att visa oförändrade intäkter för helåret jämfört med föregående år, så kommer den organiska nedgången för print i Norge för helåret att bli 15 procent. Printintäkterna i Norge minskade i enlighet med våra förväntningar med 15 procent under det tredje kvartalet. Utvecklingen för print i Norge är naturligtvis inte tillfredsställande
EBITDA för koncernen minskade till 398 MSEK (448) för det tredje kvartalet. Kvartalets EBITDA påverkades negativt av förändring av sampaketeringsmetod och upphörd publiceringsersättning. Därtill påverkade omstruktureringen av Krak negativt med cirka 50 MSEK. Med hänsyn till underliggande faktorer är EBITDA från verksamheten något bättre än samma kvartal förra året.
Vi lämnar vår marknadsutblick oförändrad för helåret, med undantag för ytterligare omstruktureringseffekter som påverkar Danmark med 20 MSEK och Sverige med 10 MSEK vilket påverkar koncernens EBITDA.
I enlighet med vår strategi att fokusera på de nordiska marknaderna, har vi under det tredje kvartalet avyttrat vår tyska verksamhet Wer liefert was? (WLW) för
1 060 MSEK (115 MEUR), vilket resulterade i en realisationsvinst om cirka 140 MSEK.
I samband med avyttringen av WLW har ett nytt femårigt låneavtal tecknats med existerande bankkonsortium, med en låneram som motsvarar
13 000 MSEK, som syftar till att omfinansiera existerande lån, finansiera den löpande verksamheten och möjliggöra kapitalutskiftning till aktieägarna. En extra bolagsstämma hölls 9 oktober som beslutade om ett inlösenprogram som distribuerar cirka 2 000 MSEK till Eniros aktieägare.
Tomas Franzén
VD och koncernchef
Senast uppdaterad:2008-02-13